Dados do Empenho:

Número:13020017

Valor Total do Empenho:R$ 32.140,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.140,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.591.695,16

Saldo a Contratar:R$ 20.177.878,94

Dados do Contrato:

Número:081025012309

Valor Total do Contrato:R$ 484.510,00

Valor Empenhado:R$ 484.510,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 13020017.002

Liquidada em: 03/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 26504

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 27.640,00

Valor Líquido: R$ 27.308,32

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 26/03/2025


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 26504.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31756BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS DE POLIETILENO DE PACOTES DE, NO MÍNIMO, 800 G, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: SORO DE LEITE, PREPARADO DE FRUTA (ÁGUA, AÇÚCAR E POLPA DE MORANGO), LEITE, AÇÚCAR, FERMENTO LÁCTEO. ENTREGA EM CARRO FECHADO; REFRIGERADO (4 A 6°C); CONSTITUÍDO DE MATERIAL LISO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E ATÓXICO; TERMÔMETRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. REGISTRO NO SISTEMA DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL. VALIDADE MÍNIMA DE 07 (SETE) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 6,914.000,00R$ 27.640,00
Total BrutoR$ 27.640,00
Total LiquidoR$ 27.640,00
NÚMERO DA NOTA: 26504

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 13/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.10.394.436/0001-66.55.001.000026504.1.00051801.2

Número do Protocolo: 223250025111014

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 27.640,001,20%R$ 331,68
Total das Retenções: R$ 331,68
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1404005914/04/2025R$ 27.640,00