Liquidação: 02010400.096

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 296,28

Valor Líquido: R$ 296,28

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 296,281,00R$ 296,28
Total BrutoR$ 296,28
Total LiquidoR$ 296,28
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 296,28 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802025828/02/2025R$ 296,28