- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010149.004
Número:02010149
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 320.849,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.179.150,40
Liquidação: 02010149.004
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 132.433,50
Valor Líquido: R$ 132.064,78
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEDUC - ESTAGIARIOSLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 132.433,50 | 1,00 | R$ 132.433,50 | |
Total Bruto | R$ 132.433,50 | ||||
Total Liquido | R$ 132.433,50 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 368,72 |
Total das Retenções: R$ 368,72