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- Liquidação Nº 02010238.003
Número:02010238
Valor Total do Empenho:R$ 3.048.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 661.490,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.386.509,69
Liquidação: 02010238.003
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 220.440,70
Valor Líquido: R$ 188.333,67
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
FOPAG REF MAR25 - CONTRATO TEMP ADM CENTRAL - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 220.440,70 | 1,00 | R$ 220.440,70 | |
Total Bruto | R$ 220.440,70 | ||||
Total Liquido | R$ 220.440,70 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 420,00 | ||
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 279,92 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 2.763,21 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 2.096,42 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 761,19 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 18.194,45 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 2.093,56 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 89,40 | ||
MULTAS DE TRÂNSITO | Reter | R$ 520,63 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 1.688,50 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.279,79 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 1.919,96 |
Total das Retenções: R$ 32.107,03