Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 319.149,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.020.850,76

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010025.008

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29.465,42

Valor Líquido: R$ 23.347,20

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

fopag- comissi 01-comp. março-2025-pgm
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 29.465,421,00R$ 29.465,42
Total BrutoR$ 29.465,42
Total LiquidoR$ 29.465,42
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.081,06
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.037,16
Total das Retenções: R$ 6.118,22
Total Pago: R$ 29.465,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803039028/03/2025R$ 29.465,42