Liquidação: 02010025.010

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.544,78

Valor Líquido: R$ 1.428,52

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

fopag- comissi 03-comp. março-2025-pgm
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.544,781,00R$ 1.544,78
Total BrutoR$ 1.544,78
Total LiquidoR$ 1.544,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 116,26
Total das Retenções: R$ 116,26
Total Pago: R$ 1.544,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803040328/03/2025R$ 1.544,78