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- Liquidação Nº 02010574.003
Número:02010574
Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.695,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.704,23
Liquidação: 02010574.003
Liquidada em: 04/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.455,90
Valor Líquido: R$ 2.455,90
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 28/03/2025
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DGE, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DEPÓSITO PATRIMONIAL, NO MÊS: MARÇO/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 2.455,90 | 1,00 | R$ 2.455,90 | |
Total Bruto | R$ 2.455,90 | ||||
Total Liquido | R$ 2.455,90 |