Dados do Empenho:

Número:02010272

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.282,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.717,47

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010272.006

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 401,80

Valor Líquido: R$ 401,80

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

Ref. Fopag Estagiarios 03 Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 401,801,00R$ 401,80
Total BrutoR$ 401,80
Total LiquidoR$ 401,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 401,80 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803095928/03/2025R$ 401,80