Dados do Empenho:

Número:02010322

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.696,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 249.303,20

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010322.005

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.840,30

Valor Líquido: R$ 10.840,30

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 28/03/2025


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transporte Mes/Abril - 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 10.840,301,00R$ 10.840,30
Total BrutoR$ 10.840,30
Total LiquidoR$ 10.840,30
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103001031/03/2025R$ 10.840,30