Liquidação: 02010400.102

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.319,54

Valor Líquido: R$ 3.319,54

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 18/03/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 3.319,541,00R$ 3.319,54
Total BrutoR$ 3.319,54
Total LiquidoR$ 3.319,54
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.319,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803023218/03/2025R$ 3.319,54