Dados do Empenho:

Número:02010446

Valor Total do Empenho:R$ 345.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 162.360,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.240,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010446.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 50.400,00

Valor Líquido: R$ 50.280,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. Bolsista Crian. Feliz Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 50.400,001,00R$ 50.400,00
Total BrutoR$ 50.400,00
Total LiquidoR$ 50.400,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 120,00
Total das Retenções: R$ 120,00
Total Pago: R$ 50.400,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803037828/03/2025R$ 50.400,00