Dados do Empenho:

Número:02010875

Valor Total do Empenho:R$ 5.605,34

Valor Total Liquidado:R$ 5.605,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.744.025,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 02010875.001

Liquidada em: 23/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4663

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.699,84

Valor Líquido: R$ 2.516,25

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 01/04/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a serviço de reboque.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14263SERVIÇO DE REBOQUE 24 HORAS PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (SERVIÇO)R$ 207,6813,00R$ 2.699,84
Total BrutoR$ 2.699,84
Total LiquidoR$ 2.699,84
NÚMERO DA NOTA: 4663

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.699,842,00%R$ 54,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.699,844,80%R$ 129,59
Total das Retenções: R$ 183,59
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1706010317/06/2025R$ 2.699,84