- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010689.013
Número:02010689
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.258,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.741,21
Liquidação: 02010689.013
Liquidada em: 02/04/2025Unidade Gestora:
48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMOFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 308,79
Valor Líquido: R$ 308,79
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 01/04/2025
Histórico:
ALUSIVO À FEVEREIRO - POLO GASTRONÔMICOLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 1,00 | 308,79 | R$ 308,79 | |
Total Bruto | R$ 308,79 | ||||
Total Liquido | R$ 308,79 |