- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020116.002
Número:03020116
Valor Total do Empenho:R$ 7.692,96
Valor Total Liquidado:R$ 1.923,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.769,72
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013031
Valor Total do Contrato:R$ 462.539,22
Valor Empenhado:R$ 377.479,56
Saldo a empenhar:R$ 85.059,66
Liquidação: 03020116.002
Liquidada em: 09/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 961,62
Valor Líquido: R$ 961,62
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 01/04/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de março/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#24774 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM - ABAS (SERVIÇO) | R$ 320,54 | 3,00 | R$ 961,62 | |
Total Bruto | R$ 961,62 | ||||
Total Liquido | R$ 961,62 |