Dados do Empenho:

Número:02010753

Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.748,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.252,00

Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.498.499,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022120701

Valor Total do Contrato:R$ 819.000,00

Valor Empenhado:R$ 803.452,50

Saldo a empenhar:R$ 15.547,50

Liquidação: 02010753.003

Liquidada em: 24/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2025

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 21.646,00

Valor Líquido: R$ 21.646,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 07/04/2025


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTES À GESTÃO, DIGITALIZAÇÃO E TRASLADO DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0810.22.12.07.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.021/2022, PERÍODO MARÇO 2025, NF 2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5542LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE)R$ 0,5043.292,00R$ 21.646,00
Total BrutoR$ 21.646,00
Total LiquidoR$ 21.646,00
NÚMERO DA NOTA: 2025

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.