- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 31030013.001
Número:31030013
Valor Total do Empenho:R$ 13.041,24
Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 31030013.001
Liquidada em: 02/04/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.041,24
Valor Líquido: R$ 9.454,90
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 02/04/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 13.041,24 | 1,00 | R$ 13.041,24 | |
Total Bruto | R$ 13.041,24 | ||||
Total Liquido | R$ 13.041,24 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.586,34 |
Total das Retenções: R$ 3.586,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total