- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020465.002
Número:03020465
Valor Total do Empenho:R$ 301.599,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.550,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 266.048,20
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013040
Valor Total do Contrato:R$ 386.250,70
Valor Empenhado:R$ 314.420,60
Saldo a empenhar:R$ 71.830,10
Liquidação: 03020465.002
Liquidada em: 09/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA VIVA BEM (07.694.485/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 17.775,40
Valor Líquido: R$ 17.775,40
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 01/04/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de março/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#22246 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. VIVA BEM (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 61,00 | R$ 17.775,40 | |
Total Bruto | R$ 17.775,40 | ||||
Total Liquido | R$ 17.775,40 |