Dados do Empenho:

Número:03020337

Valor Total do Empenho:R$ 234.984,96

Valor Total Liquidado:R$ 63.350,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.634,60

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013004

Valor Total do Contrato:R$ 323.104,32

Valor Empenhado:R$ 234.984,96

Saldo a empenhar:R$ 88.119,36

Liquidação: 03020337.002

Liquidada em: 08/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO ESCOLA ANJO GABRIEL (08.537.803/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 20.922,52

Valor Líquido: R$ 20.922,52

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 03/04/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19786ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. - ASS. ANJO GABRIEL (SERVIÇO)R$ 145,70134,00R$ 19.523,80
#24763ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS ANJO GABRIEL (SERVIÇO)R$ 174,848,00R$ 1.398,72
Total BrutoR$ 20.922,52
Total LiquidoR$ 20.922,52
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004001610/04/2025R$ 20.922,52