Dados do Empenho:

Número:12030004

Valor Total do Empenho:R$ 30.532,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.886,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.645,20

Dados da Licitação:

Número:081003/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 30.532,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 30.532,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025031101

Valor Total do Contrato:R$ 30.532,00

Valor Empenhado:R$ 30.532,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 12030004.001

Liquidada em: 15/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: GRAFICA VEREDAS LTDA (32.879.576/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 699

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 23.886,80

Valor Líquido: R$ 23.886,80

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 03/04/2025


Histórico:

Valor referente a liquidação de serviços gráficos para a reprodução dos cadernos de atividades referentes as avaliações do Ciclo I do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada de 2025, conforme Contrato n.º 0810.25.03.11.01, decorrente da Dispensa Eletrônica n.º 081003/25-DL e Nota Fiscal n.º 699.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20946CADERNO DE ATIVIDADE CAPA: 30X21CM, 1X1 CORES, TINTA ESCALA EM OFF-SET 90G. GRAVAÇÃO DE CHAPA, MIOLO: COM VARIAÇÃO ENTRE 05 E 15 PAGS. 21X29,7CM, 01 COR, TINTA 01 COR EM OFF-SET 90G. GRAVAÇÃO DE CHAPA. LOMBADA: 1MM, DOBRADO, ALCEADO E GRAMPEADO, EMPACOTAMENTO. MODELOS VARIADOS (MILHEIRO)R$ 898,0026,60R$ 23.886,80
Total BrutoR$ 23.886,80
Total LiquidoR$ 23.886,80
NÚMERO DA NOTA: 699

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 02/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 31.2504.32.879.576/0001-67.55.001.000000699.1.00062870.8

Número do Protocolo: 131256568821814

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.