Dados do Empenho:

Número:17030016

Valor Total do Empenho:R$ 821.084,88

Valor Total Liquidado:R$ 585.065,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 236.019,73

Dados da Licitação:

Número:10.017/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 10.521.271,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 48.788.424,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022031701

Valor Total do Contrato:R$ 48.788.424,50

Valor Empenhado:R$ 29.733.128,66

Saldo a empenhar:R$ 19.055.295,84

Liquidação: 17030016.001

Liquidada em: 10/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6002

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 429.434,62

Valor Líquido: R$ 373.178,69

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 04/04/2025


Histórico:

Despesas com os serviços de coleta de transporte de resíduos sólidos domiciliares, serviços de saúde, especiais e recicláveis e educação ambiental, referente ao período de 17/03/2025 à 31/03/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17268COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TONELADA)R$ 154,372.681,04R$ 413.872,14
#17269COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TONELADA)R$ 1.267,804,14R$ 5.248,69
#21540COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (TONELADA)R$ 9.462,191,09R$ 10.313,79
Total BrutoR$ 429.434,62
Total LiquidoR$ 429.434,62
NÚMERO DA NOTA: 6002

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixoExtraorçamentárioR$ 429.434,625,00%R$ 21.471,73
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 128.830,3911,00%R$ 14.171,34
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 429.434,624,80%R$ 20.612,86
Total das Retenções: R$ 56.255,93
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504002715/04/2025R$ 429.434,62