Dados do Empenho:

Número:02011087

Valor Total do Empenho:R$ 1.677.996,48

Valor Total Liquidado:R$ 900.267,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 777.728,83

Dados da Licitação:

Número:1490.22.1212.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.813.665,47

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022122001C

Valor Total do Contrato:R$ 6.813.665,47

Valor Empenhado:R$ 5.317.006,56

Saldo a empenhar:R$ 1.496.658,91

Liquidação: 02011087.009

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 636

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 137.557,54

Valor Líquido: R$ 131.780,12

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 07/04/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviços de assistência à saúde, na área de oftalmologia, objetivando a realização, de atividades de cunho ambulatorial e hospitalar, compreendendo consultas, tratamentos, exames, cirurgias de média complexidade e suas revisões, para complementar a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú. Referente a Fevereiro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21933BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,2427,00R$ 654,48
#22796TONOMETRIA (SERVIÇO)R$ 3,37906,00R$ 3.053,22
#11662CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA. (UNIDADE)R$ 10,00950,00R$ 9.500,00
#21931CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO)R$ 57,7429,00R$ 1.674,46
#21932ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 11,0072,00R$ 792,00
#21937EXÉRESE DE CALÁZIO E OUTRAS PEQUENAS LESÕES DA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS (SERVIÇO)R$ 78,751,00R$ 78,75
#21936CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO)R$ 112,7750,00R$ 5.638,50
#22794RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÓRNEA (SERVIÇO)R$ 25,0017,00R$ 425,00
#21941TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO)R$ 209,5540,00R$ 8.382,00
#21938FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO)R$ 771,60124,00R$ 95.678,40
#21934CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO)R$ 40,0060,00R$ 2.400,00
#22800CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO)R$ 10,1120,00R$ 202,20
#22799FUNDOSCOPIA (SERVIÇO)R$ 3,37950,00R$ 3.201,50
#22797GONIOSCOPIA (SERVIÇO)R$ 6,7428,00R$ 188,72
#21939MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO)R$ 24,24195,00R$ 4.726,80
#21940 PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO)R$ 14,8111,00R$ 162,91
#21942ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,2033,00R$ 798,60
Total BrutoR$ 137.557,54
Total LiquidoR$ 137.557,54
NÚMERO DA NOTA: 636

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 137.557,540,00%R$ 4.126,73
IR - PJ0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclearExtraorçamentárioR$ 137.557,541,20%R$ 1.650,69
Total das Retenções: R$ 5.777,42
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1404003414/04/2025R$ 137.557,54