Dados do Empenho:

Número:03020528

Valor Total do Empenho:R$ 7.235,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.798,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.436,30

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024040145

Valor Total do Contrato:R$ 330.100,13

Valor Empenhado:R$ 76.226,85

Saldo a empenhar:R$ 253.873,28

Liquidação: 03020528.005

Liquidada em: 16/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2142

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 160,00

Valor Líquido: R$ 155,54

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 07/04/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a fornecimento de lanches (Conforme Empenho e Ordem de Fornecimento). Solicitação para atendimento das demandas do Conselho Municipal de Saúde. Solicitação atendida conforme contratada.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19985SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML OU SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESUNTO NO PÃO DE FORMA, SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML (UNIDADE)R$ 8,0020,00R$ 160,00
Total BrutoR$ 160,00
Total LiquidoR$ 160,00
NÚMERO DA NOTA: 2142

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 160,002,79%R$ 4,46
Total das Retenções: R$ 4,46
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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