Dados do Empenho:

Número:02011093

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.296,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.703,31

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061021122701

Valor Total do Contrato:R$ 478.953,48

Valor Empenhado:R$ 141.232,56

Saldo a empenhar:R$ 337.720,92

Liquidação: 02011093.006

Liquidada em: 15/04/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548020

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.299,45

Valor Líquido: R$ 2.271,85

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 07/04/2025


Histórico:

Liquidação referente ao serviço de fornecimento de energia do imóvel da rua 13, nº 73, Jereissate 1
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21982SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 2.299,451,00R$ 2.299,45
Total BrutoR$ 2.299,45
Total LiquidoR$ 2.299,45
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604005216/04/2025R$ 2.299,45