Dados do Empenho:

Número:02010090

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 400,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.599,65

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010090.003

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 144,21

Valor Líquido: R$ 144,21

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 31/03/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 144,211,00R$ 144,21
Total BrutoR$ 144,21
Total LiquidoR$ 144,21
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 144,21 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103014731/03/2025R$ 144,21