Dados do Empenho:

Número:05030028

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.000,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121525

Valor Total do Contrato:R$ 499.380,00

Valor Empenhado:R$ 333.690,00

Saldo a empenhar:R$ 165.690,00

Liquidação: 05030028.002

Liquidada em: 05/05/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 105

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.000,00

Valor Líquido: R$ 11.424,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 10/04/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 105 - MARÇO - F R SOUZA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32182EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) II (SERVIÇO)R$ 2.000,006,00R$ 12.000,00
Total BrutoR$ 12.000,00
Total LiquidoR$ 12.000,00
NÚMERO DA NOTA: 105

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/04/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 722743682

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 12.000,004,80%R$ 576,00
Total das Retenções: R$ 576,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0605010306/05/2025R$ 12.000,00