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- Liquidação Nº 02010623.004
Número:02010623
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.278,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.721,23
Liquidação: 02010623.004
Liquidada em: 11/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 158229452
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.572,46
Valor Líquido: R$ 2.541,60
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 10/04/2025
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO POLO UAB, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A - CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: ABRIL/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 2.572,46 | 1,00 | R$ 2.572,46 | |
Total Bruto | R$ 2.572,46 | ||||
Total Liquido | R$ 2.572,46 |