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- Liquidação Nº 02010453.004
Número:02010453
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.785,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.214,07
Liquidação: 02010453.004
Liquidada em: 11/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 158267347
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.458,69
Valor Líquido: R$ 3.458,69
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 10/04/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025. CONT: 1490.21.12.27.02.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21979 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE) | R$ 3.458,69 | 1,00 | R$ 3.458,69 | |
Total Bruto | R$ 3.458,69 | ||||
Total Liquido | R$ 3.458,69 |