- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010449.004
Número:02010449
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.806,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.193,92
Liquidação: 02010449.004
Liquidada em: 11/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 158233661
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.738,13
Valor Líquido: R$ 1.630,73
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 10/04/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025. CONT: 1490.21.12.27.01.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#22000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE) | R$ 1.738,13 | 1,00 | R$ 1.738,13 | |
Total Bruto | R$ 1.738,13 | ||||
Total Liquido | R$ 1.738,13 |