Dados do Empenho:

Número:02010449

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.806,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.193,92

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010449.004

Liquidada em: 11/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 158233661

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.738,13

Valor Líquido: R$ 1.630,73

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 10/04/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025. CONT: 1490.21.12.27.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 1.738,131,00R$ 1.738,13
Total BrutoR$ 1.738,13
Total LiquidoR$ 1.738,13
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1404010014/04/2025R$ 1.738,13