Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 126.440,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 125.660,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.172.196,25

Saldo a Contratar:R$ 23.515.845,66

Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 2.086.575,00

Valor Empenhado:R$ 675.775,00

Saldo a empenhar:R$ 1.410.800,00

Liquidação: 03020493.009

Liquidada em: 23/04/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 293

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.700,00

Valor Líquido: R$ 11.700,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 11/04/2025


Histórico:

Valor referente à confecção de materiais gráficos/sinalização visual utilizados na identificação e em evento de Reinauguração da Estátua do Padre Cícero. Evento realizado em 26/03/25, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24588ADESIVO LEITOSO PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 COR TAMANHO M². LAYOUT FORNECIDO CONFORME DEMANDA. APLICAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA (METRO QUADRADO)R$ 100,0054,00R$ 5.400,00
#24589ADESIVO AUTOMOTIVO E ENVELOPAMENTO - IMPRESSÃO DIGITAL UV COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA AUMENTO DA DURABILIDADE. LAYOUT DISPONIBILIZADO CONFORME DEMANDA. APLICAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA (METRO QUADRADO)R$ 150,0022,00R$ 3.300,00
#24713IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A5, 4X0 COR (CENTO)R$ 500,006,00R$ 3.000,00
Total BrutoR$ 11.700,00
Total LiquidoR$ 11.700,00
NÚMERO DA NOTA: 293

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0905017109/05/2025R$ 11.700,00