Dados do Empenho:

Número:02010485

Valor Total do Empenho:R$ 164.346,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.053,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.292,49

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08

Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48

Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60

Liquidação: 02010485.004

Liquidada em: 24/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 793397

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 19.972,44

Valor Líquido: R$ 19.972,44

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 14/04/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6.628,871,00R$ 6.628,87
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 13.343,571,00R$ 13.343,57
Total BrutoR$ 19.972,44
Total LiquidoR$ 19.972,44
NÚMERO DA NOTA: 793397

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 116E059035964677599V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2504005125/04/2025R$ 19.972,44