- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010487.003
Número:02010487
Valor Total do Empenho:R$ 220.642,80
Valor Total Liquidado:R$ 97.681,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 122.961,46
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08
Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48
Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60
Liquidação: 02010487.003
Liquidada em: 24/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 793400
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.522,61
Valor Líquido: R$ 16.522,61
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 14/04/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 16.522,61 | 1,00 | R$ 16.522,61 | |
Total Bruto | R$ 16.522,61 | ||||
Total Liquido | R$ 16.522,61 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 624I955279388199799T