- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010458.005
Número:02010458
Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 250.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010458.005
Liquidada em: 22/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300438007431
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 119,73
Valor Líquido: R$ 118,28
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 11/04/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025. CONTRATO: 1490.21.12.27.03.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 119,73 | 1,00 | R$ 119,73 | |
Total Bruto | R$ 119,73 | ||||
Total Liquido | R$ 119,73 |