Dados do Empenho:

Número:02010164

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.471,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.528,60

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010164.002

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 898,34

Valor Líquido: R$ 843,85

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 14/04/2025


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Mar/2025. [Demutran].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 898,341,00R$ 898,34
Total BrutoR$ 898,34
Total LiquidoR$ 898,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 54,49
Total das Retenções: R$ 54,49
Total Pago: R$ 898,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504008415/04/2025R$ 898,34