- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03030008.003
Número:03030008
Valor Total do Empenho:R$ 91.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 83.505,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.794,76
Liquidação: 03030008.003
Liquidada em: 14/04/2025Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 5.310,94
Valor Líquido: R$ 3.528,92
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 14/04/2025
Histórico:
Fopag.exoneração.comp.março/25-sefin.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 5.310,94 | 1,00 | R$ 5.310,94 | |
Total Bruto | R$ 5.310,94 | ||||
Total Liquido | R$ 5.310,94 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Transferir | R$ 229,03 | ||
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Transferir | R$ 1.552,99 |
Total das Retenções: R$ 1.782,02
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total