Dados do Empenho:

Número:02010477

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.944,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.055,87

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010477.006

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 133,81

Valor Líquido: R$ 133,81

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 14/04/2025


Histórico:

FOPAG REF MAR25 - EXONERACAO - PISO ENFERM - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 133,811,00R$ 133,81
Total BrutoR$ 133,81
Total LiquidoR$ 133,81
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.