Dados do Empenho:

Número:02010219

Valor Total do Empenho:R$ 173.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.451,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.548,77

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010219.003

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39.568,93

Valor Líquido: R$ 39.438,93

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 31/03/2025


Histórico:

REF. MARÇO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 39.568,931,00R$ 39.568,93
Total BrutoR$ 39.568,93
Total LiquidoR$ 39.568,93
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 130,00
Total das Retenções: R$ 130,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604011216/04/2025R$ 39.568,93