Dados do Empenho:

Número:02010293

Valor Total do Empenho:R$ 338.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.563,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 271.436,22

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010293.003

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.700,71

Valor Líquido: R$ 21.505,71

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 31/03/2025


Histórico:

Ref. Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 21.700,711,00R$ 21.700,71
Total BrutoR$ 21.700,71
Total LiquidoR$ 21.700,71
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 195,00
Total das Retenções: R$ 195,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604008516/04/2025R$ 21.700,71