- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010255.003
Número:02010255
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.655,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.344,59
Liquidação: 02010255.003
Liquidada em: 31/03/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 9.852,92
Valor Líquido: R$ 9.852,92
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 31/03/2025
Histórico:
REF. MARÇO/2025Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19553 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS) | R$ 9.852,92 | 1,00 | R$ 9.852,92 | |
Total Bruto | R$ 9.852,92 | ||||
Total Liquido | R$ 9.852,92 |