Dados do Empenho:

Número:21030002

Valor Total do Empenho:R$ 143.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.589,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.610,40

Dados da Licitação:

Número:14.036/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.926.558,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.530.878,20

Saldo a Contratar:R$ 390.784,00

Dados do Contrato:

Número:149025022009

Valor Total do Contrato:R$ 143.200,00

Valor Empenhado:R$ 143.200,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 21030002.001

Liquidada em: 29/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (06.053.353/0001-36)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 40689

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 65.145,36

Valor Líquido: R$ 64.363,62

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 22/04/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação para aquisição de medicamentos (alendronato de sódio e outros), de interesse da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde-Administração Central - de Maracanaú, fundamentado no pregão eletrônico nº14.036/2023 e ata de registro de preços nº14.010/2024, sob contrato nº1490.25.02.20.09 - OF n° 09040002
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#10702DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,13499.920,00R$ 64.989,60
#2379ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,22708,00R$ 155,76
Total BrutoR$ 65.145,36
Total LiquidoR$ 65.145,36
NÚMERO DA NOTA: 40689

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 16/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.06.053.353/0001-36.55.001.000040689.1.06329058.9

Número do Protocolo: 223250037311969

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 65.145,361,20%R$ 781,74
Total das Retenções: R$ 781,74
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505003705/05/2025R$ 65.145,36