Dados do Empenho:

Número:02010761

Valor Total do Empenho:R$ 490.664,00

Valor Total Liquidado:R$ 245.332,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 735.996,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.207.988,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022091301

Valor Total do Contrato:R$ 2.207.988,00

Valor Empenhado:R$ 1.839.989,98

Saldo a empenhar:R$ 367.998,02

Liquidação: 02010761.003

Liquidada em: 07/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 721

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 61.333,00

Valor Líquido: R$ 54.525,04

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 30/04/2025


Histórico:

Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos (ônibus escolares) PMA2F87 José Eduardo Martins da Silva Filho, OSE1F88 José Ari de Almeida Silva Filho e PMS0C25 Rafael Rocha Rebouças, de interesse da Secretaria de Educação, referente a 03/2025 nf 721
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23043LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. VEÍCULO DE GRANDE PORTE, AUTOMOTOR DE PASSAGEIROS, COMPORTANDO NO MÁXIMO 61 (SESSENTA E UM) PASSAGEIROS SENTADOS, COM ACESSIBILIDADE, COM CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS, MOTOR A DIESEL, EQUIPAMENTO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. VEÍCULO COM, NO MÁXIMO, 10 (DEZ) ANOS DE USO CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM TODA A DOCUMENTAÇÃO, TANTO DO ÔNIBUS COMO DO MOTORISTA, REGULARIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS DO DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA. DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO, SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (MÊS)R$ 20.444,33333,00R$ 61.333,00
Total BrutoR$ 61.333,00
Total LiquidoR$ 61.333,00
NÚMERO DA NOTA: 721

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS302 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.ExtraorçamentárioR$ 61.333,003,00%R$ 1.839,99
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 18.399,9011,00%R$ 2.023,99
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 61.333,004,80%R$ 2.943,98
Total das Retenções: R$ 6.807,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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