- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010362.014
Número:02010362
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 224.788,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 725.211,31
Liquidação: 02010362.014
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 37.941,52
Valor Líquido: R$ 33.678,65
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
Fopag.comiss 02.comp.abril/25-secultLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 37.941,52 | 1,00 | R$ 37.941,52 | |
Total Bruto | R$ 37.941,52 | ||||
Total Liquido | R$ 37.941,52 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 3.258,84 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 573,81 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 430,22 |
Total das Retenções: R$ 4.262,87