- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010426.011
Número:02010426
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.245.037,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.754.962,09
Liquidação: 02010426.011
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 238.937,67
Valor Líquido: R$ 182.657,77
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
REF. COMISSIONADOS 2- 2025/HOSPITAL.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 238.937,67 | 1,00 | R$ 238.937,67 | |
Total Bruto | R$ 238.937,67 | ||||
Total Liquido | R$ 238.937,67 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 3.030,40 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 2.180,05 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 24.797,70 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 25.662,33 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 89,40 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 98,00 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 422,02 |
Total das Retenções: R$ 56.279,90