Dados do Empenho:

Número:02010323

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.399,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.600,50

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010323.004

Liquidada em: 29/04/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.535,10

Valor Líquido: R$ 1.535,10

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 29/04/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.535,101,00R$ 1.535,10
Total BrutoR$ 1.535,10
Total LiquidoR$ 1.535,10
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004005730/04/2025R$ 1.535,10