Dados do Empenho:

Número:12020024

Valor Total do Empenho:R$ 2.802,00

Valor Total Liquidado:R$ 477,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.325,00

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.808.335,66

Saldo a Contratar:R$ 19.961.238,44

Dados do Contrato:

Número:081025012307

Valor Total do Contrato:R$ 431.599,94

Valor Empenhado:R$ 431.599,94

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 12020024.001

Liquidada em: 08/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4091

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 477,00

Valor Líquido: R$ 471,28

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 30/04/2025


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4091.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31742SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 1,59300,00R$ 477,00
Total BrutoR$ 477,00
Total LiquidoR$ 477,00
NÚMERO DA NOTA: 4091

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 28/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.40.498.101/0001-59.55.001.000004091.1.71671092.5

Número do Protocolo: 223250040923578

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 477,001,20%R$ 5,72
Total das Retenções: R$ 5,72
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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