Dados do Empenho:

Número:03020336

Valor Total do Empenho:R$ 140.338,24

Valor Total Liquidado:R$ 26.022,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.316,22

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013003

Valor Total do Contrato:R$ 192.965,08

Valor Empenhado:R$ 140.338,24

Saldo a empenhar:R$ 52.626,84

Liquidação: 03020336.003

Liquidada em: 12/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL BELA VISTA (41.574.229/0001-17)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.625,44

Valor Líquido: R$ 8.625,44

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 05/05/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de abril/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32447ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS. DE MOR. DO RES. BELA VISTA (SERVIÇO)R$ 174,841,00R$ 174,84
#20494 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. - ASS. DE MOR. DO RES. BELA VISTA (SERVIÇO)R$ 145,7058,00R$ 8.450,60
Total BrutoR$ 8.625,44
Total LiquidoR$ 8.625,44
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.