Dados do Empenho:

Número:03020465

Valor Total do Empenho:R$ 301.599,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.518,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 231.080,20

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013040

Valor Total do Contrato:R$ 386.250,70

Valor Empenhado:R$ 314.420,60

Saldo a empenhar:R$ 71.830,10

Liquidação: 03020465.003

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA VIVA BEM (07.694.485/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 18.066,80

Valor Líquido: R$ 18.066,80

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 05/05/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de abril/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22246ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. VIVA BEM (SERVIÇO)R$ 291,4062,00R$ 18.066,80
Total BrutoR$ 18.066,80
Total LiquidoR$ 18.066,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1405000914/05/2025R$ 18.066,80