- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010745.005
Número:02010745
Valor Total do Empenho:R$ 8.477,28
Valor Total Liquidado:R$ 7.064,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.412,88
Liquidação: 02010745.005
Liquidada em: 07/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.412,88
Valor Líquido: R$ 1.412,88
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 05/05/2025
Histórico:
Referente a portaria ministerial n° 6.893 de 24 de Abril de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Abril/25.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#20128 | REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 1.412,88 | 1,00 | R$ 1.412,88 | |
Total Bruto | R$ 1.412,88 | ||||
Total Liquido | R$ 1.412,88 |
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total