Dados do Empenho:

Número:03020432

Valor Total do Empenho:R$ 183.368,56

Valor Total Liquidado:R$ 143.671,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.697,08

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020432.005

Liquidada em: 07/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 65.448,70

Valor Líquido: R$ 65.448,70

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 06/05/2025


Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VI ( MAIO/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.79.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24741INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 65.448,701,00R$ 65.448,70
Total BrutoR$ 65.448,70
Total LiquidoR$ 65.448,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.