- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010970.007
Número:02010970
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 49.882,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.117,44
Liquidação: 02010970.007
Liquidada em: 16/05/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.321,22
Valor Líquido: R$ 2.321,22
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 06/05/2025
Histórico:
Serviço de energia elétrica (CUSD) referente ao mês de Maio de 2025 da SEINFRA Sede, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 154,12, do Contrato Nº 1010.21.12.27.01.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 2.321,22 | 1,00 | R$ 2.321,22 | |
Total Bruto | R$ 2.321,22 | ||||
Total Liquido | R$ 2.321,22 |