Dados do Empenho:

Número:02010354

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 546,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.453,34

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010354.004

Liquidada em: 30/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 164,97

Valor Líquido: R$ 164,97

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 30/04/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 164,971,00R$ 164,97
Total BrutoR$ 164,97
Total LiquidoR$ 164,97
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 164,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004022830/04/2025R$ 164,97